12月8日,公司黨委理論學習中心組召開內部控制體系培訓暨中心組第十二次集中學習會。公司中層及以上領導、有色置業相關領導、有關部門職工等40余人參加會議。
會上,西安市內部審計協會副會長、中國內部審計協會理事、陜西省審計廳特約審計員吳曉風老師圍繞內部控制理論體系建構的由來、我國企業內部控制體系建設的背景、企業內部控制包含的內容等八個方面講授了一堂內容豐富、政策性強、案例貼切、生動且實用的培訓課程。
通過培訓學習,大家了解到規范內部控制體系是全面防范風險,提升經營管理水平的基礎。企業的核心要素是成本控制和風險控制,有效的內控管理能將不合規的風險消除于無形,企業賴以生存的質量效益源于依法合規經營,源于生產質量和效益的每一個環節,源于每一個崗位的職工,企業的發展一定要以合法、合規經營為前提,這樣才能從源頭上預防風險。
會議要求,各部門要及時傳達培訓精神,使大家更好的學習掌握內部控制和風險管理理念的流程、技術、方法,樹立全員風險意識和責任意識。首先是加大制度的執行力度,引導員工由“要我執行”轉變為“我要執行”,做到有章必循,違章必究,形成制度制約。其次是嚴格按照公司《內部控制管理實施辦法》和《內部控制審計實施辦法》的要求,把習慣性的合規操作工作嵌入各項業務活動之中,讓合規的習慣動作成為習慣的合規操作,持續加強和規范公司內部控制管理水平及風險防范能力,促進公司持續健康發展。