為做好2020年度財(cái)務(wù)決算工作,公司財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)公司《陜西有色金屬控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告管理辦法》,認(rèn)真總結(jié)往年決算經(jīng)驗(yàn),切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),制定決算管理方案,明確人員職責(zé)分工,嚴(yán)格工作規(guī)范,為本次決算審計(jì)工作的順利完成打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為本次決算的審計(jì)機(jī)構(gòu),自進(jìn)駐公司以來(lái),對(duì)公司本部及各生產(chǎn)單位的報(bào)表、憑證及賬套等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行了詳盡的審計(jì),其中包括審計(jì)內(nèi)容包括財(cái)務(wù)人員記錄的交易事項(xiàng)、會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)賬簿的完整性;編制財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性;確認(rèn)各項(xiàng)收入成本費(fèi)用、計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的準(zhǔn)確性;嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策的合理性等其他內(nèi)容。
經(jīng)過年度財(cái)務(wù)決算,公司財(cái)務(wù)部完成了財(cái)產(chǎn)清查、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)、資產(chǎn)質(zhì)量核實(shí)等各項(xiàng)工作,全面、真實(shí)、準(zhǔn)確反映了年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,優(yōu)化了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,有效推進(jìn)了財(cái)務(wù)監(jiān)督監(jiān)控,進(jìn)一步提高了公司財(cái)務(wù)管理水平,為公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)和宏觀決策提供了重要的參考依據(jù)。