為深入落實巡察整改問題,進一步完善企業(yè)財務(wù)管理制度,規(guī)范資金支付流程,防范化解財務(wù)風險,3月19日公司財務(wù)部組織召開巡察整改推進工作專題會議,財務(wù)部經(jīng)理趙紅主持會議。
會上,趙紅介紹了本次有色集團黨委巡察組整改工作的目的,詳細說明了巡察組針對財務(wù)工作提出的問題和意見,要求生產(chǎn)單位會計對涉及資金倒掛項目及應(yīng)付款項進行自查,不斷完善管理制度,有效做好財務(wù)風險防控工作。
財務(wù)部副經(jīng)理沈永強、核算主管會計藺媛分別對涉及資金倒掛項目的自查、應(yīng)付款項的自查工作進行了詳細的計劃安排。
會議最后,總會計師陳毓針對巡察整改推進工作作了統(tǒng)籌部署,要求生產(chǎn)單位會計提高認識,明確目的,理清思路,各盡其責,按照時間節(jié)點認真完成自查工作。
通過本次專題會議的召開,財務(wù)部進一步明確了工作的重點和方向。在今后的工作中要持續(xù)加強風險防控,形成常態(tài)化的整改落實機制,為公司高質(zhì)量高效益發(fā)展保駕護航。